Lieferantenanfrage: Unterschied zwischen den Versionen

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Aktuelle Version vom 3. Januar 2019, 18:14 Uhr

Prozessschritte im Einkauf von der Anfrage
bis zur Rechnung
Lieferantenanfrage
Bestellanforderungen
Bestellungen
Eingangslieferschein
Rücklieferschein
Lieferantenrechnung

Allgemeines

Um eine Lieferantenanfrage zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Einkauf den Unterpunkt Anfragen.

Erstellen einer neuen Anfrage

Um eine neue Anfrage zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und die Anfragen zu speichern.

Alternativ können Sie auch den Button Add-16-16.png nutzen.

Öffnen einer Anfrage

Benutzen Sie das Lupensymbol Magnifier-16-16.png neben dem Feld "Lieferantenanfrage".

Über dieses öffnen sie die Suchmaske. Wenn Sie die gesuchte Anfrage gefunden haben,

markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen Accept button-16-16.png.

Eintragen der Kopfdaten

Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!

Geben Sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihre Anfrage notwendig sind.

Sie müssen einen Lieferant sowie einen Warenempfänger auswählen.

Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.


Existiert der Lieferant noch nicht, müssen Sie zunächst im Lieferantenstamm einen neuen Lieferant anlegen.

Positionsdaten

Legen sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in der Anfrage stehen sollen.

Anfrage speichern

  • Reiter Datei/Speichern
  • Button Speichern Diskette-16-16.png

Anfrage drucken

Drucken sie die Anfrage in ein vorgefertigtes Formular

  • Reiter Drucken
    • Formulardruck
    • Mail an Lieferant verschicken
  • Button Vorschaudruck Printer-16-16.png
  • Button Drucken und Archivieren Printer archive-16-16.png